Resumen del puesto:
Evaluar de manera continua los procesos con alcance financiero en la empresa, evaluar los controles diseñados para mitigar riesgos de alto impacto e identificar nuevos riesgos productos de cambios en proceso, estructura, sistemas, gente, mercado o regulaciones. Asistir en el diseño de nuevos controles y asistir a la administración en la gestión de los riesgos de origen estratégico según las regulaciones y estándares tales como: COSO, PCAOB, CObiT (ISACA), PCI DSS, SEC, FASB, IASB, SOX, entre otros.
Realizar la evaluación anual para el cumplimiento PCI y confirmación del control interno en cumplimiento con la ley Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act.
Formación y experiencia:
•Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Auditoría, Administración y/o áreas afines.
•Especialización y/o Maestría en áreas relacionadas con Administración, Finanzas, Riesgos y Control
•Mínimo 10 años de experiencia laboral, al menos 5 años de experiencia en Auditoría Interna o Externa, Consultoría y/o Gestión del Control Interno.
Conocimientos específicos:
•Dominio de metodología COSO / Control Interno
•Dominio de Ley Sarbanes Oxley
•Dominio de normativa PCI DSS
•Diagnóstico y Evaluación de Riesgos
•Análisis y Mejora de Procesos
•Administración de Proyectos
•Dominio del idioma inglés (avanzado)
•Conocimiento de normas contables y financieras (NIIF y/o USGAAP)
•Conocimiento de estándares y publicaciones del PCAOB y FASB
Competencias y habilidades:
•Liderazgo
•Orientación a resultados
•Orientación al cliente
•Mejoramiento continuo
•Trabajo en equipo
•Responsabilidad y credibilidad
•Pensamiento analítico
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Ciudad: ciudad de panama